月初或月中,一个公司上月的所有凭证完成后就可以进行期末结转啦。
结账
点击期末结转,进入期末处理界面。点击需要结账的月份。
第一步:进行期末检查
有需要生成凭证的点击生成凭证。一般有数据的都需要生成凭证。
这里需要结转销售成本。
点击生成凭证,保存即可。
保存后回到期末检查界面可以看到结转销售成本的凭证已经生成。
第2步,结转损益
损益类科目自动生成了凭证,点击保存即可
保存凭证后,回到结转损益界面可以看到该凭证。
第3步,结账
由于前面并没有审核凭证,因此,可以在这里点击查看或者直接点击一键审核即可完成审核。
或者可以一张张点击凭证,一张张审核也可以。
这里资金总账并不平,我还没有找出原因,会去咨询客服。
总之,到了第三步结账时,有问题会自动提醒你,需要你更正后才能结账,因此功能还是很强大的。
因为资金不平显示不影响结账,于是我先结账了。
看到结账按钮变成绿色,才可以点击结账。
最后点击结账,结账的月份由蓝色变成了灰色,表示结账成功。
反结账
如果我们在遇到有错误时,又不想进行红字冲账,那就可以反结账。
点击需要反结账的月份
确定进行反结账?确定即可
最后又回到了开头的蓝色
好啦,这就是今天的期末结转啦,下一篇是账簿啦。
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